2018年度宁夏回族自治区水文水资源勘测局部门决算

2019-08-08 16:19 来源:

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2018年度

 

宁夏回族自治区水文水资源勘测局部门决算

 

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

第一部分  宁夏回族自治区水文水资源

勘测局概况

 

 一、部门职责

宁夏回族自治区水文水资源勘测局,成立于1958年10月,1995年加挂宁夏回族自治区水环境监测中心牌子,隶属于自治区水利厅,为正处级全额预算公益一类事业单位。核定人员编制222名。宁夏回族自治区水文水资源勘测局负责全区水文站网管理、水文发展规划、水文水资源勘测、水文情报预报、水文资料整编存储、水文分析计算、水资源调查评价、水质监测分析评价、水文科学研究等工作。

 

 二、机构设置

   宁夏水文局内设办公室、组织人事科、计划财务科、测验科、水情科、水政水资源科、地下水测验科、水质化验科、监察审计室、工会、工程办、安委办12个科室。下设固原分局、中卫分局、吴忠分局、银川分局、石嘴山分局5个派出机构。

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:宁夏水文水资源勘测局

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

51,005,553.61 

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

1,516,899.73

0.00

1,921,476.04 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

1,921,476.04 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

4,569,920.80 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,168,000.00 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

55,186,161.98 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

2,769,167.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

54,443,929.38 

本年支出合计

51

63,693,249.78 

用事业基金弥补收支差额

23

1,665,557.94 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

32,225,707.59 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

30,993,712.89 

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

 24,641,945.13

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

22,913,726.93

 

28

 

 

57

 

总计

29

88,335,194.91 

总计

58

 88,335,194.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:宁夏水文水资源勘测局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

54,443,929.38 

51,005,553.61 

 

 

1,516,899.73 

 

1,921,476.04 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,920,000.00

 

2,920,000.00

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,168,000.00

 

1,168,000.00

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2,069,258.00 

2,069,258.00 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1,168,000.00 

1,168,000.00 

 

 

 

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

8,650,000.00

8,650,000.00

 

 

 

 

 

2130313

水文测报

30,883,871.38

27,445,495.61

 

 

1,516,899.73

 

1,921,476.04

2130314

防汛

4,800,000.00 

4,800,000.00 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2,012,900.00 

2,012,900.00 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

771,900.00 

771,900.00 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:宁夏水文水资源勘测局

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

63,693,249.78 

35,864,888.05 

26,311,462.00 

 

1,516,899.73 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,624,492.80 

2,624,492.80 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,945,428.00

1,945,428.00

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1,168,000.00

1,168,000.00

 

 

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

17,738,562.03

 

17,738,562.03

 

 

 

2130313

水文测报

35,011,961.95 

27,357,800.25 

6,137,261.97 

 

1,516,899.73 

 

2130314

防汛

2,435,638.00

 

2,435,638.00

 

 

 

2210201

住房公积金

2,012,900.00

2,012,900.00

 

 

 

 

2210203

购房补贴

756,267.00

756,267.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:宁夏水文水资源勘测局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

51,005,553.61 

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

4,569,920.80 

4,569,920.80 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,168,000.00 

1,168,000.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

48,726,442.34 

48,726,442.34 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2,769,167.00 

2,769,167.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

51,005,553.61 

本年支出合计

49

57,233,530.14 

57,233,530.14 

 

年初财政拨款结转和结余

23

26,577,508.72 

年末财政拨款结转和结余

50

20,349,532.19 

20,349,532.19 

 

  一般公共预算财政拨款

24

26,577,508.72 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

77,583,062.33 

总计

54

77,583,062.33 

77,583,062.33 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:宁夏水文水资源勘测局

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

57,233,530.14 

34,199,330.11 

23,034,200.03 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,624,492.80 

2,624,492.80 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,945,428.00 

1,945,428.00 

 

2101102

事业单位医疗

1,168,000.00 

1,168,000.00 

 

2130311

水资源节约管理与保护

17,738,562.03

 

17,738,562.03

2130313

水文测报

28,552,242.31

25,692,242.31

2,860,000.00

2130314

防汛

2,435,638.00

 

2,435,638.00

2210201

住房公积金

2,012,900.00 

2,012,900.00 

 

2210203

购房补贴

756,267.00 

756,267.00 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

公开部门:宁夏水文水资源勘测局

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

28,608,027.66

302

商品和服务支出

3,561,827.45

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

8,149,785.00

30201

  办公费

145,461.33

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

6,306,215.00

30202

  印刷费

102,258.62

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

3,960,238.61

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

9,300.00

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

8,720.57

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

1,740,320.00

30205

  水费

42,443.21

31002

  办公设备购置

9,300.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,624,492.80

30206

  电费

342,706.83

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

6,661.94

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

1,168,000.00

30208

  取暖费

389,456.10

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

284,036.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

196,828.55

30211

  差旅费

281,163.50

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

2,012,900.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

429,690.10

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

2,449,247.70

30214

  租赁费

11,880.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

 

对个人和家庭的补助

2,020,175.00

30215

  会议费

25,296.00

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

219,344.00

30216

  培训费

308,293.00

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

1,315,942.00

30217

  公务招待费

12,754.00

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

332,442.00

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

113,247.00

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

209,395.00

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

12,200.00

30227

  委托业务费

96,853.00

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

191,896.10

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

4,775.00

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

169,094.85

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

22,225.00

30239

  其他交通费用

17,687.90

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

486,079.40

 

 

 

            人员经费合计

30628202.66

                         公用经费合计

3571127.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:宁夏水文水资源勘测局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

345,500.00

50,000.00

225,500.00

 

225,500.00

70,000.00

462,577.46

 

 

449,823.46

 

 

 449,823.46

 

 12,754.00

 

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

 

公开部门:宁夏水文水资源勘测局

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计54,443,929.38支出总计63,693,249.78元。与年相比,收总计减少37578289.98元,减少40.8%,支出总计减少6677075.89元,减少9.5%收入支出减少主要原因是国控二期项目临近结束,2018年未安排资金

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计54,443,929.38元,其中:财政拨款收入51,005,553.61元,占 93.7%;上级补助收入0元,占0%;事业收入 0元,占 0%;经营收入1,516,899.73元,占 2.8%;附属单位上缴收入 0元,占%;其他收入1,921,476.04元,占 3.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计63,693,249.78元,其中:基本支出   35,864,888.05元,占 56.3%;项目支出26,311,462.00元,占41.3%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出1,516,899.73元,占 2.4%;对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计51,005,553.61元,支出总计57,233,530.14元。与年相比,财政拨款收总计减少27431919.39元,减少35%,支出总计减少4556580.59元,减少7.4%收入支出减少主要原因是国控二期项目临近结束,2018年未安排资金

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出57,233,530.14元,占本年支出合计的89.9%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4556580.59元,下降 7.4  %,主要原因是国控二期项目临近结束,2018年未安排资金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出57,233,530.14元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0元,占0%;教育(类)支出元,占%;科学技术(类)支出 0元,占%;文化体育与传媒(类)支出元,占%;社会保障和就业(类)支出4,569,920.80元,占8.0%;医疗卫生与计划生育(类)支出1,168,000.00元,占2.0%;农林水(类)支出48726442.34元,占 4.8%;住房保障(类)支出2,769,167.00元,占85.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   38,967,900.00元,支出决算为57,233,530.14元,完成年初预算的130.9%决算数大于预算数的主要原因是有二次分配项目资金。其中(按支出功能分类说明):1.社会保障和就业(类)支出较预算有所减少,主要原因在职职工退休,不再缴纳社保; 2.农林水(类)支出较预算增加,主要原因是本年度增加水资源管理与保护专项资金。3.住房保障(类)支出较预算减少,主要原因是在职职工退休

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出34,199,330.11元,其中:人员经费30,628,202.66元,公用经费3,571,127.45元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出28,608,027.66元,较年初预算数减少2391372.34元,7.7%,主要原因是在职职工退休;较年决算数增加4094984.84元,增长16.7%。

2.商品和服务支出3,561,827.45元,较年初预算数增加199627.45元,增长5.9 %,主要原因是增加水资源管理与保护项目资金;较年决算数增加371626.95元,增长 11.6 %。

3.对个人和家庭的补助2,020,175.00元,较年初预算数增加393875元,增长24.2%,主要原因是追加去世人员抚恤金;较年决算数减少4415973.58元,68.6%。

4.其他资本性支出9,300.00元,较年初预算数减少110700元,92.3%,主要原因是实际购买量较计划减少了;较年决算数减少103700元,91.8%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为345,500.00元,支出决算为462,577.46 元,完成年初预算的133.89%。与上相比,减少87810.18元,下降15.95%决算数大于年初预算数的主要原因是我局在编制2018年部门预算时编制了项目经费的三公经费,但财政未批复

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占97.2 %;公务接待费支出占2.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为50,000.00,支出决算为 0完成年初预算的0%;比年减少45,281元,下降100%决算数小于年初预算数的主要原因2018年没有因公出国事项。全年因公出国(境)团组数 0个,因公出国(境)人次数 0 人。 

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为225,500.00,支出决算为449,823.46完成年初预算的199.5%;比年减少43928.18元,下降 8.9%决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含水资源管理与保护项目预算其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出449,823.46元,主要用于燃油费、过路过桥费、车辆保险费、车辆维修保养等费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为 6 辆。 

   3.公务接待费年初预算为70,000.00,支出决算为12,754.00 完成年初预算的18.2%;比年增加 1399元,增长12.3%决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应政府厉行节约政策,进一步压缩三公经费支出。其中: 国内接待费支出 12,754.00元,主要用于国内其他省份单位来人。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次13 个,国内公务接待人次 65人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局2018年度无政府性基金预算财政拨款本年收入、支出。 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对

我局2018年无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的 0。政府采购工程预算元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 10,333.13平方米,共有车辆 6辆,其中:领导干部用车辆、一般公务用车辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金14936286.00元,一般公共预算项目支出总额的64.8%。政府性基金预算项目支出开展绩效自评,无重点项目绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开

 

第四部分  名词解释

  

1.财政拨款收入 :指单位从同级财政部门取得的财

政预算资金。

2.经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:出版单.位刊物出版取得的收入等。

3. 其他收入 :指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如:银行存款利息收入、事业单位投资收益等。

4. 用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余 :指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

6. 基本支出 :指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如:工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

7. 项目支出 :指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如:水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

8. 经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如:用于经营活动的材料、人工等支出。

9. 年末结转和结余 :指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资。

10.农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

水资源节约管理与保护 ( 项 ):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

水文测报 ( 项 ):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛 ( 项 ):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

部分  附件

    

 



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