2018年度宁夏回族自治区水利厅部门决算

2019-08-08 15:04 来源:

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 2018年度

 

宁夏回族自治区水利厅部门决算

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

第一部分  自治区水利厅部门(单位)概况

 

    一、部门职责

水利贯彻落实党中央关于水利工作的方政策、决策部署和自治区党委的部署要求,在履行职责过程中持和加强党对水利作的集中统一领导。主要职能是:

()负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展政策和规划,起草相关地方性法规、政府规章草案。组织编制自治区水资源规划、黄河及重要湖泊、流域(区域) 水利综合规划、防洪规划等重大水利规划 

()负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,统一监督管理全区水资源,拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区及跨域重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及城乡供水工作。

(三)负责提出全区水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。提出自治区财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

(五)负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策措施, 组织编制节约用水规划并监督实施, 组织制定有关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

(六)负责水文工作。负责水文水资源监测、自治区水文站网建设和管理。对河湖水库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和自治区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作 

(七)指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设指导重要河湖水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河湖采砂的管理和监督检查, 指导河湖采砂规划和计划的编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

(八) 指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织实施自治区重大水利工程建设与运行管理。督促指导市、县(区)配套工程建设。制定水利工程建设有关政策措施并监督实施。指导全区水利工程建设质量监督, 组织实施重要水利工程建设的质量监督。

(九) 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并组织实施。指导和组织实施全区水土保持和水土流失综合治理、 预防监督监测并定公告。负责建设项目水土保持方案的审查审批、 监督实施和水土保持设施的验收工作, 指导国家、 自治重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导全区农村水利工。组织开展大中型灌排工程建设与改造, 指导现代化灌区建设。指导农村饮水安全工程建设管理工作, 指导节水灌規有关工作指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作

(十)负责水利工程移民管理作。拟订水利工程移民有关政策措施并监督实施, 组织实施水利工程移民安置督查收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水利扶贫工作 

(十二)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨区域水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理, 组织实施水利工程建设的监督。组织指导水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。 组织指导水利突发公共事件的应急管理工作 

(十三) 组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织重大水利科学研究、 技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。拟订水利地方技术标准、规程规范并监督实施。

(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制 洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警作。 组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案, 按程序报批并组织实施 。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作, 保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。

(十五)完成自治区党委和政府交办的其他任务。

水利厅设14个内设机构,分别为:

办公室组织人事与老干部处规划计划处法规与水资源管理处节约水与城乡供水处工程建设与运行管理处财务审计处农村水利处河湖管理处水土保持处科技与信息化处安全生产与监督处水库与移民管理处

机关党委

 二、机构设置

    水利厅及所属预算单位构成情况说明。

    1.按照部门决算编报要求,水利厅部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共29个,其中独立核算二级预算单位26个,本部门代编经费报表1户,调整表1户,经费差额表1户

  1、自治区水利厅办公室

  2、自治区水利厅机关服务中心

  3、自治区水资源管理局

  4、自治区水利厅水土保持局

  5、自治区防汛抗旱指挥部办公室

  6、自治区水文水资源勘测局

  7、自治区水利电力工程学校

  8、宁夏固海扬水管理处

  9、宁夏盐环定扬水管理处

  10、宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

  11、宁夏水利安全生产与质量监督管理局

  12、宁夏艾依河管理局

  13、宁夏水利信息中心

  14、宁夏水利博物馆

  15、自治区水库移民管理办公室

  16、宁夏红寺堡扬水管理处

  17、宁夏大柳树水利枢纽工程前期工作办公室

  18、自治区水利科学研究院

  19、自治农田水利建设管理中心

  20、宁夏唐徕渠管理处

  21、宁夏惠农渠管理处

  22、宁夏西干渠管理处

  23、宁夏汉延渠管理处

  24、宁夏秦汉渠管理处

  25、宁夏渠首管理处

  26、宁夏七星渠管理处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:自治区水利厅

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,483,737,613.61

一、一般公共服务支出

30

441,515.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

126,500,000.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

9,796,626.83

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

1,516,899.73

五、教育支出

34

28,080,676.46

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

19,871,877.71

六、其他收入

7

4,728,465.76

七、文化体育与传媒支出

36

100,000.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

40,859,185.30

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

8,872,782.84

 

10

 

十、节能环保支出

39

400,000.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

1,346,404,892.36

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

15,965,667.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

1,970,000.00

本年收入合计

22

1,499,779,605.93

本年支出合计

51

1,462,966,596.67

用事业基金弥补收支差额

23

1,950,218.62

结余分配

52

264,667.77

年初结转和结余

24

330,111,823.24

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

325,621,619.04

        转入事业基金

54

264,667.77

 

26

 

年末结转和结余

55

368,610,383.35

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

361,441,122.79

 

28

 

 

57

 

总计

29

1,831,841,647.79

总计

58

1,831,841,647.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

公开部门:自治区水利厅

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,499,779,605.93

1,483,737,613.61

0.00

9,796,626.83

1,516,899.73

0.00

4,728,465.76

 

2011008

  引进人才费用

170,000.00

170,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013202

  一般行政管理事务

31,920.00

31,920.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050302

  中专教育

26,258,657.61

24,112,019.69

0.00

1,482,566.00

0.00

0.00

664,071.92

 

2050803

  培训支出

1,364,536.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,364,536.60

 

2060301

  机构运行

7,359,933.14

7,053,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306,848.14

 

2060399

  其他应用研究支出

8,314,060.83

0.00

0.00

8,314,060.83

0.00

0.00

0.00

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

2,834,000.00

2,834,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060599

  其他科技条件与服务支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070205

  博物馆

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2,332,510.00

2,332,510.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21,573,938.84

21,573,938.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8,525,900.00

8,525,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

8,326,714.00

8,326,714.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080699

  其他企业改革发展补助

1,449,608.00

1,449,608.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

437,900.00

437,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

8,106,482.84

8,106,482.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

328,400.00

328,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

11,192,670.17

11,192,670.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130303

  机关服务

5,647,555.33

5,632,425.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,130.33

2130305

  水利工程建设

513,483,000.00

513,483,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

605,609,834.06

605,589,436.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,398.06

2130308

  水利前期工作

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

  水土保持

13,398,780.50

13,363,286.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,494.50

2130311

  水资源节约管理与保护

32,800,000.00

32,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130313

  水文测报

30,883,871.38

27,445,495.61

0.00

0.00

1,516,899.73

0.00

1,921,476.04

2130314

  防汛

4,800,000.00

4,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

11,810,000.00

11,810,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130333

  信息管理

5,733,676.59

5,687,424.46

0.00

0.00

0.00

0.00

46,252.13

2130399

  其他水利支出

20,974,356.04

20,620,098.00

0.00

0.00

0.00

0.00

354,258.04

2136903

  地方重大水利工程建设

125,000,000.00

125,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

700,000.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

  一般行政管理事务

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13,957,300.00

13,957,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

2,024,000.00

2,024,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:自治区水利厅

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,462,966,596.67

209,618,018.07

1,251,831,678.87

0.00

1,516,899.73

0.00

2011008

  引进人才费用

441,515.00

0.00

441,515.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

27,376,539.86

13,170,491.61

14,206,048.25

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

704,136.60

0.00

704,136.60

0.00

0.00

0.00

2060203

  自然科学基金

64,743.50

0.00

64,743.50

0.00

0.00

0.00

2060301

  机构运行

7,487,663.34

7,487,663.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2060399

  其他应用研究支出

8,063,279.97

0.00

8,063,279.97

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

3,074,970.53

0.00

3,074,970.53

0.00

0.00

0.00

2060503

  科技条件专项

318,972.00

0.00

318,972.00

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

460,955.28

0.00

460,955.28

0.00

0.00

0.00

2060801

  国际交流与合作

26,890.88

0.00

26,890.88

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

374,402.21

0.00

374,402.21

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2,311,703.00

2,311,703.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21,204,994.30

21,204,994.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5,089,600.00

5,089,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

8,201,580.00

8,201,580.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080699

  其他企业改革发展补助

1,449,608.00

1,449,608.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

2,166,700.00

0.00

2,166,700.00

0.00

0.00

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

435,000.00

0.00

435,000.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

437,900.00

437,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

8,106,482.84

8,106,482.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

328,400.00

328,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

400,000.00

0.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

11,192,249.89

11,192,249.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2130303

  机关服务

5,678,555.43

658,555.43

5,020,000.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

611,908,534.70

0.00

611,908,534.70

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

575,084,079.71

71,408,995.33

503,675,084.38

0.00

0.00

0.00

2130308

  水利前期工作

102,085.28

0.00

102,085.28

0.00

0.00

0.00

2130310

  水土保持

12,501,680.85

3,587,046.90

8,914,633.95

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

56,877,811.50

0.00

56,877,811.50

0.00

0.00

0.00

2130313

  水文测报

35,049,635.23

27,395,473.53

6,137,261.97

0.00

1,516,899.73

0.00

2130314

  防汛

3,435,638.00

0.00

3,435,638.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

6,922,800.00

0.00

6,922,800.00

0.00

0.00

0.00

2130333

  信息管理

7,114,101.72

873,423.72

6,240,678.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

19,898,912.75

10,748,183.18

9,150,729.57

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

638,807.30

0.00

638,807.30

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13,957,300.00

13,957,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

2,008,367.00

2,008,367.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

1,970,000.00

0.00

1,970,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:自治区水利厅

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,357,237,613.61

一、一般公共服务支出

28

441,515.00

441,515.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

126,500,000.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

25,888,314.27

25,888,314.27

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

11,501,749.60

11,501,749.60

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

100,000.00

100,000.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

40,859,185.30

38,257,485.30

2,601,700.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

8,872,782.84

8,872,782.84

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

400,000.00

400,000.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,337,833,210.11

1,337,833,210.11

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

15,965,667.00

15,965,667.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

1,970,000.00

1,970,000.00

0.00

本年收入合计

22

1,483,737,613.61

本年支出合计

49

1,443,832,424.12

1,441,230,724.12

2,601,700.00

年初财政拨款结转和结余

23

318,367,612.33

年末财政拨款结转和结余

50

358,272,801.82

233,147,201.82

125,125,600.00

  一般公共预算财政拨款

24

317,140,312.33

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

1,227,300.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,802,105,225.94

总计

54

1,802,105,225.94

1,674,377,925.94

127,727,300.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 


般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:自治区水利厅

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,441,230,724.12

207,064,765.46

1,234,165,958.66

2011008

  引进人才费用

441,515.00

0.00

441,515.00

2013202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

25,888,314.27

13,154,419.69

12,733,894.58

2060203

  自然科学基金

64,743.50

0.00

64,743.50

2060301

  机构运行

7,180,815.20

7,180,815.20

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

3,074,970.53

0.00

3,074,970.53

2060503

  科技条件专项

318,972.00

0.00

318,972.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

460,955.28

0.00

460,955.28

2060801

  国际交流与合作

26,890.88

0.00

26,890.88

2069999

  其他科学技术支出

374,402.21

0.00

374,402.21

2070205

  博物馆

100,000.00

0.00

100,000.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2,311,703.00

2,311,703.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21,204,994.30

21,204,994.30

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5,089,600.00

5,089,600.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

8,201,580.00

8,201,580.00

0.00

2080699

  其他企业改革发展补助

1,449,608.00

1,449,608.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

437,900.00

437,900.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

8,106,482.84

8,106,482.84

0.00

2101103

  公务员医疗补助

328,400.00

328,400.00

0.00

2111001

  能源节约利用

400,000.00

0.00

400,000.00

2130126

  农村公益事业

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

11,192,249.89

11,192,249.89

0.00

2130303

  机关服务

5,663,425.10

643,425.10

5,020,000.00

2130305

  水利工程建设

611,883,534.70

0.00

611,883,534.70

2130306

  水利工程运行与维护

575,071,672.28

71,396,587.90

503,675,084.38

2130308

  水利前期工作

102,085.28

0.00

102,085.28

2130310

  水土保持

12,239,198.95

3,324,565.00

8,914,633.95

2130311

  水资源节约管理与保护

56,877,811.50

0.00

56,877,811.50

2130313

  水文测报

28,552,242.31

25,692,242.31

2,860,000.00

2130314

  防汛

3,435,638.00

0.00

3,435,638.00

2130316

  农田水利

6,922,800.00

0.00

6,922,800.00

2130333

  信息管理

5,738,436.72

856,258.72

4,882,178.00

2130399

  其他水利支出

19,515,308.08

10,528,266.51

8,987,041.57

2139999

  其他农林水支出

638,807.30

0.00

638,807.30

2150602

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13,957,300.00

13,957,300.00

0.00

2210203

  购房补贴

2,008,367.00

2,008,367.00

0.00

2299901

  其他支出

1,970,000.00

0.00

1,970,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表